Відповідь: Коригування заборгованості, для чого вона робиться?
Саме для Вашого випадку і робиться.
Ніяких програма не може здогадатися куди правильно віднести ту чи іншу оплату автоматом і тому -Робиться коригування Бухом за допомогою документа "коригування". Якщо послуги ви проводили з розбивкою по Ростелекомом, Транзіттелекома, Совинтела то і оплату (хоча платіжка і виписана на ЦТС) треба прописати по кожному контру оказавшему послугу.
Саме для Вашого випадку і робиться.
Ніяких програма не може здогадатися куди правильно віднести ту чи іншу оплату автоматом і тому -Робиться коригування Бухом за допомогою документа "коригування". Якщо послуги ви проводили з розбивкою по Ростелекомом, Транзіттелекома, Совинтела то і оплату (хоча платіжка і виписана на ЦТС) треба прописати по кожному контру оказавшему послугу.
Не згоден, якщо в банку пройшла оплата на ЦТС, то оплата повинна теж в момент рознесення банку пройти на ЦТС, а потім вже робити коригування взаєморозрахунків в ел. документі. І на це не впливає від кого були надані послуги: на ЦТС або на кінцевих постачальників послуг.
Відповідь: Коригування заборгованості, для чого вона робиться?
Спасибо большое у мене 7.7.
Цю коригування я роблю по кінця місяця, Перез закриттям місяця, ТАК? А потім вже (щоб не порушувати черговість) формування книг, закриття місяця?
Зараз все распровела. буду начінатть СПОЧАТКУ! Звірю всі документи вих. Вхід. дати.
Ще побачила в ЗАГАЛОМ ЖУРНАЛІ таке "ОПЕРАЦІЯ"? Мабуть вручну вона робила. Під ними проходять ПДФО физ.лицами у якого орендуємо авто і соц.налога НС і ПЗ. Все це зроблено на кінець місяця 30-м і 31-м числом.
НС і ПЗ я по банку коли розношу, то і відношу до їх субрахунку? Навіщо ще робити "операцію" може знаєте?
Меню користувача ЮліяНБ
Фінансист і програміст
Відповідь: Коригування заборгованості, для чого вона робиться?
Коригування взаєморозрахунків - не обов'язково в кінці місяця. Можна, точніше навіть потрібно в момент здійснення операції взаємозаліку, припустимо в момент коли Ви щось отримали і проводився сам взаємозалік.
Мабуть вона "руками" нараховувала податки. Коли Ви розносите банк - Ви розносите операцію оплати податків. Але їх же ще треба нарахувати.
Автоматично податки нараховуються документами Витрати на оплату праці, Наічсленіе податків.
тобто її я можу проводити після того як в банку віднесла всю оплату на ЦТС і в цей же день зробила коригування ?!)))
Так по податках то "операція" тільки на НС і ПЗ, інших то немає (ЄСП, ФСС, ПФР) Ми може бути Вам здасться і дуже нерозумно робимо, але поки не розібралися, просто робимо п / п (% від окладів) і платимо в банк))) Про те, що зарплатні податки треба окремо десь в 1С нараховувати не чула (((
Я думаю логічніше коригування робити в момент опріхованія послуг від цих Ваших численних постачальників. Ну Ви робите, як роблять дуже багато) Але за правилами потрібно нараховувати автоматизованим шляхом. А по НДФЛу Вашому товаришеві, у якого Ви берете в оренду машину. ось це як в 7ке зробити я не спец. Подивіться на форумі, здається десь бачив.